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黄石市建设工程质量监督站2019年预算公开

黄石市建设工程质量监督站2019年预算公开目录

第一部分2019年部门预算说明
 一、单位基本情况
 二、部门年度工作重点
 三、2019年度预算安排情况
 1、2019年预算收支增减变化情况
 2、“三公”经费增减变化情况
 3、机关运行经费安排情况
 4、政府采购预算安排情况
 四、专用名词解释

第二部分2019年部门预算表
 一、2018年部门收支总体情况表
 二、2018年部门收入预算情况表
 三、2018年部门支出预算情况表
 四、2018年财政拨款收支预算总表
 五、2018年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
 六、2018年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
 七、2018年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
 八、2018年政府基金预算支出情况表


黄石市建设工程质量监督站2019年预算公开说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2019年主要工作任务编制,草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

一、单位基本情况
 黄石市建设工程质量监督站成立于1985年5月2日。单位性质按市编办文件,我站原为自收自支的事业单位,经费来源为非税收入,取消收费后,我站经费列入城维费拨款,于2015年12月底列入公益性一类事业单位(依据市编委黄编文[2015]153号)。定编岗位16个;现有在职职工18人;其中在编职工13人(高级职称1人、中级职称10人、初级职称1人,高级技师1人),退休3人,聘用人员5人。隶属市城乡建设委员会;其主要职责是承担黄石市行政区域内的建设工程质量监督管理工作。
 二、部门年度工作重点
 1、负责全市建设工程质量监督管理工作。
 2、推进全市工程质量管理标准化工作。
 3、推进全市住宅工程质量常见问题治理工作。
三、2019年度预算安排情况
 1、2019年预算收支增减变化情况
 2019年预算安排总收入153.55万元,其中:财政拨款收入153.55万元;与上年收入预算146.09万元相比增加7.46万元,增幅5%。主要是因为2018年调入人员一名。
 2019年预算安排总支出153.55万元,其中:基本支出153.55万元(含工资福利支出137.71万、商品和服务支出14.53万;对个人和家庭的补助支出1.31万)。与上年支出预算146.09万元相比增加7.46万元,增幅5%。主要因为2018年调入人员一名。
 2、“三公”经费增减变化情况
 2019年“三公”经费预算为4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.5万元、公务用车购置0万元,无公车购置计划,公务用车运行费4万元,与上年“三公”经费8万元相比减少1倍,用于1台公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
 3、机关运行经费安排情况
 2019年预算安排机关运行经费14.53万元,其中:商品和服务支出14.53万元。
 4、政府采购预算安排情况
 2019年预算政府采购计划为6万元。用于货物类4万,服务类2万。
四、专用名词解释
 1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
 2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
 3、各支出功能分类科目(到项级)
 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
 4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
 5、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
 6、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 7、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年2月15日

黄石市建设工程质量监督站2019年预算公开表格